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关于聘请内控审计机构的通告

关于聘请内控审计机构的通告

  pg麻将胡了模拟器(以下简称“公司”)第三届董事会第二次集会以9票同意、0票弃权、0票阻挡,审议通过了《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合资)为2018年度内控审计机构的议案》。

一、 聘请内控审计机构的情况

普华永道中天会计师事务所(特殊普通合资)(以下简称“普华永道会计师事务所”)为公司2017年度内控审计机构,内控审计用度为100万元,聘请一年。鉴于聘期已至,凭据公司《中介效劳采购治理步伐》的划定,公司接纳竞争性谈判方法选聘2018年度内控审计机构。

经对包括普华永道会计师事务所在内的3家优质候选机构进行竞争性谈判,天健会计师事务所(特殊普通合资)(以下简称“天健会计师事务所”)排名第一。该评选结果经公示无异议,并经公司董事会审计委员会和公司第三届董事会第二次集会审议通过,拟聘请天健会计师事务所担当公司2018年度内控审计机构,内控审计用度为90万元。

二、天健会计师事务所的情况

天健会计师事务所拥有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可证书,并获得浙江省国有资产监督治理委员会批准,可加入浙江省属企业审计监督的项目。凭据中国注册会计师协会宣布的对全国会计师事务所统计数据,天健会计师事务所连续多年位列“会计师事务所综合评价前百家信息”前列,拥有很是优良的效劳质量纪录。

三、更换内控审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会事前对天健会计师事务所的执业质量进行了充分了解,凭据竞争性谈判的结果,同意聘请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、公司第三届董事会第二次集会同意聘请天健会计师事务所为公司2018年度内控审计机构。

3、独立董事意见

公司独立董事对本议案予以事前一致认可。独立董事宣布独立意见如下:

天健会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司审计的经验和能力,能够满足公司内控审计的事情需求;本次变换切合相关执法划定和审议程序,不会影响公司内控审计质量,不会损害全体股东的正当权益;同意聘请天健会计师事务所担当公司2018年度内控审计机构。

4、本次《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合资)为2018年度内控审计机构的议案『叫需提请公司 2017 年度股东大会审议,有关召开 2017年度股东大会的事宜将另行通告。

 

特此通告。

 

                            pg麻将胡了模拟器董事会                                      2018411

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